Intervention sur le Budget primitif 2001 partie 2

Publié le par unionpourleslyssois

Notre 1er adjoint nous a présenté un budget plus serein, mais toujours prudent pour permettre de ne pas augmenter les impôts, il nous indique que « freiner les dotations aux collectivités, c’est appuyer sur le frein de la croissance économique en même temps qu’accentuer les besoins sociaux »

 

 

Mais certaines recettes sont à la hausse :

 

-       D S U

-       Dotation de L M C U

-       Hausse de 2% des valeurs locatives

-       Et nous constaterons lors du Compte Administratif 2011 les financements réels de l’Etat et de nos autres partenaires financiers.

 

Les besoins sociaux :

 

-       Par habitant les dépenses d’interventions sociales et santé et famille au C A sont de 7.18 € / 100 € dépensés et au B P 2011 de 8.23 € / 100 € budgétés.

 

Selon Voltaire « L’homme prudent se fait du bien et le vertueux en fait aux autres »

 

Nous ne pouvons qu’adhérer à cette politique sociale, sachant que le nombre de demandeurs d’emploi augmentent sur une période glissante de 12 mois + 10.84 % et ainsi que les bénéficiaires des minima sociaux (R S A)

 

L’Etat providence tel que nous l’avons connu s’affaiblissant, à nous de faire vivre ensemble la ville sociale, mais nous pensons que pour cette dernière ce n’est pas de l’assistanat, mais la solidarité entre les générations, envers les plus faibles, en assurer la sécurité.

 

La sécurité :

 

Les chiffres communiqués lors de la commission « Emploi-Commerce-Sécurité » suite aux statistiques de la police municipale nous interpellent et nous constatons une baisse de ces dépenses qui étaient de 3.10 € / 100 € et au B P 2011 celles-ci seront de 2.90 € / 100 € budgétés, soit une baisse de 6.45%

 

Sport et jeunesse :

 

Dépenses CA 2010 : 11.21 € / 100 € dépensés B P 2011 : 10.49 € / 100 € budgétés, soit une baisse de 6.42 %

 

La culture :

 

Dépenses CA 2010 : 10.19 € / 100 € dépensés B P 2011 : 9.03 € / 100 € budgétés, soit une baisse de 11.38 %

 

Pouvez-vous nous indiquer si vos priorités sont toujours les mêmes, en voyant les baisses de sur le sport et la jeunesse et la culture ?

 

La sécurité ne devrait-elle pas être aussi une de vos priorités, voyez les statistiques effectuées par la police municipale, police que vous rejetiez lorsque vous étiez élus de l’opposition ?

 

Quant aux recettes de fonctionnement, nous constatons que cette année, il n’y aura pas de régulation par l’impôt, cette pause fiscale est la bienvenue en ce contexte difficile, peu favorable. Nous pouvons remercier les services de l’Etat pour la revalorisation de cette base de valeur locative qui nous procure une recette supplémentaire de plus ou moins 160 000 €, et celle de la CAF de 50 000 €. Nous pensons que sans ces recettes supplémentaires, vous auriez dû procéder à une augmentation des impôts locaux afin de ne pas baisser le niveau de service public et de continuer votre politique de gel des tarifs des cantines et autres. En cette période ou les prix ne cessent d’augmenter dans le domaine alimentaire et de façon plus significative sur les produits bio.

 

 

Votre section d’investissement :

 

Vous nous parler d’investissements dynamiques et un plan pluri annuel de ces derniers sur des bases identiques. Saint-Exupéry nous disait « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible »

 

Rassurez-nous, nous sommes bien dans la réalité, avez-vous mesuré les frais de fonctionnement que votre politique ambitieuse d’investissement va coûter aux générations futures. L’endettement sera moindre avec la vente de la parcelle Gutenberg, pour information l’an dernier lors du débat budgétaire notre groupe vous avez conseillé de retarder la vente de ce terrain, nous vous avons fait la même proposition cette année et notre suggestion n’a pas été retenue par votre groupe.

 

 

Les dépenses :

 

-       B P 2010 : 6 651 828.17 € dépenses d’équipement : 2 310 844 €

-       C A 2010 : 2 960 273.71 € dépenses d’équipement : 1 860 185.15 €

-       B P 2011 : 5 959 549.69 € dépenses d’équipement : 2 576 605.64 €

 

 

Commune de Lys lez Lannoy dépenses  Investissements

 

 

 

Dépenses pour 100       B P 2010

 

Dépenses pour 100       C A 2010

 

Dépenses pour 100      B P 2011

   
 

 

   
             

Stocks

 

0

 

0

 

0

Immobilisation incorporelles

 

2

 

1

 

1

Subvention d'équipement versées (hors opérations)

 

1

 

2

 

2

Immobilisations corporelles

 

60

 

62

 

57

Immobilisations en cours

 

5

 

5

 

5

Total des dépenses d'équipement

 

67

 

69

 

65

Dotations, fonds divers er réserves

 

0

 

0

 

0

Subvention d'investissement

 

0

 

0

 

0

Emprunts à taux fixe

 

30

 

30

 

35

Total des dépenses financières

 

30

 

30

 

35

Travaux effectués d'office pour le compte de tiers

 

0

 

1

 

0

Opérations d'investissement sous mandat

 

3

 

0

 

0

Total des dépenses d'opérations pour le cpte de tiers

 

3

 

1

 

0

Total des dépenses réelles

 

100

 

100

 

100

 

 

Commune de Lys lez Lannoy dépenses  Investissements

 

 

 

Dépenses pour 100       B P 2010

 

Dépenses pour 100       C A 2010

 

Dépenses pour 100      B P 2011

   
 

 

   
             

Non ventilables

 

43,65

 

56,81

 

33,84

Services généraux

 

15,85

 

8,31

 

3,03

Sécurité & salubrité publiques

 

0,07

 

0,57

 

1,39

Enseignement & formation

 

2,13

 

4,07

 

9,19

Culture

 

4,25

 

8,30

 

15,87

Sport et jeunesse

 

10,38

 

12,89

 

24,78

Interventions sociales & santé

 

10,60

 

1,11

 

0,01

Famille

 

0,01

 

0,00

 

0,03

Logement

 

0,30

 

0,33

 

0,13

Aménagement et services urbains

 

12,66

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Publié dans Finances - Budget

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